闵行区信访办(部门)2017年度部门预算
目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年部门财务收支预算总表 2017年部门收入预算总表 2017年部门支出预算总表 2017年部门财政拨款收支预算总表 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明
区信访办(部门)主要职能 主要职能包括: 1、负责受理人民群众给区委、区政府的来信,接待人民群众来访,承办上级领导机关转交的信访事项;开展调查研究和综合分析信访情况,及时准确地向区委、区政府领导提供信访信息和解决问题的建议、意见,并提出制定有关政策、措施的建议。 2、承办上级领导机关和区委、区政府领导交办的信访事项,向下级单位或有关部门转办、交办信访事项;根据“分级负责、归口办理”的原则,对转交各只能部门的重要信访事项,进行督促检查,直至妥善处理。 3、负责实施对镇、街道、工业区,委、办、局信访目标管理及考核工作;协助区委、区政府对全区信访工作领导责任追究贯彻执行情况进行督促检查。 4、参与协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项,协调处置重大、疑难、突发的信访事项;检查、协调基层单位的信访工作,负责全区信访情况的通报。 5、落实领导接待制度,负责处理区领导接待群众来访交办事项,维护区领导接待日信访秩序,督促检查基层党政领导接待群众来访的落实情况。 6、承办市委、市政府信访办公室和区委、区政府交办的信访事项。
区信访办(部门)机构设置 区信访办部门预算是包括区信访办本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。 本部门中,行政单位1家,事业单位1家,具体包括(列示至基层预算单位): 1.上海市闵行区人民政府信访办公室本级 2.闵行区信访事务受理中心(办下属事业单位) 区信访办(部门)2017年部门预算编制说明 2017年,区信访办预算支出总额为1221.86万元,其中:财政拨款支出预算1221.86万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算1221.86万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下: (一)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):指闵行区信访办用于保障机构正常运行、开展机关事务管理活动的支出。具体包括行政运行、一般行政管理事务、信访事务、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出4个项级支出科目。 1.“行政运行”科目387.49万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。 2.“法制建设”科目8万元,主要用于为信访人提供法律服务。 3.“信访事务”科目677.42万元,主要用于信访业务的支出。 (二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指闵行区信访办用于机关离退休人员的经费,主要有归口管理的行政单位离退休1个项级支出科目。 1.“归口管理的行政单位离退休”科目10.78万元,主要用于区信访办的行政离退休经费。 2.机关事业单位基本养老保险缴费支出32.20万元。 3.机关事业单位职业年金缴费支出12.88万元。 (三)医疗卫生(类)医疗保障(款):指闵行区信访办用于机关职工医疗卫生方面的支出,主要有行政单位医疗1个项级支出科目。 1.“医疗卫生”科目22.54万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。 (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指闵行区信访办用于职工住房方面的支出,主要有住房公积金1个项级支出科目。 1.“住房公积金”科目28.42万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。 2.“购房补贴”科目42.12万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员发放购房补贴的支出。
2017年部门财务收支预算总表 | 编制部门:区信访办 | 单位:元 |
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| | 本年收入 | 本年支出 | | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | 一、财政拨款收入 | 12,218,570 | 一、一般公共服务支出 | 10,729,149 | | 1. 一般公共预算资金 | 12,218,570 | 二、社会保障和就业支出 | 558,583 | | 2. 政府性基金 |
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 225,406 | | 二、事业收入 |
| 四、住房保障支出 | 705,432 | | 三、事业单位经营收入 |
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| | 四、其他收入 |
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| | 收入总计 | 12,218,570 | 支出总计 | 12,218,570 |
2017年部门收入预算总表 | 编制部门:区信访办 |
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| 单位:元 |
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| | 项目 | 收入预算 | | 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | | 类 | 款 | 项 | | 201 |
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| 一般公共服务支出 | 10,729,149 | 12,218,570 |
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| | 208 |
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| 社会保障和就业支出 | 558,583 |
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| | 210 |
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| 医疗卫生和计划生育 | 225,406 |
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| | 221 |
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| 住房保障支出 | 705,432 |
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| | 合计 | 12,218,570 | 12,218,570 |
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2017年部门支出预算总表 | 编制部门:区信访办 |
| 单位:元 |
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| | 项目 | 支出预算 | | 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 类 | 款 | 项 | | 201 |
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| 一般公共服务支出 | 10,729,149 | 3,874,900 | 6,854,249 | | 201 | 03 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10,729,149 | 3,874,900 | 6,854,249 | | 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3,874,900 | 3,874,900 |
| | 201 | 03 | 07 | 法制建设 | 80,000 |
| 80,000 | | 201 | 03 | 08 | 信访事务 | 6,774,249 |
| 6,774,249 | | 208 |
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| 社会保障和就业支出 | 558,583 | 558,583 |
| | 208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 558,583 | 558,583 |
| | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 107,796 | 107,796 |
| | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 321,982 | 321,982 |
| | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128,805 | 128,805 |
| | 210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 225,406 | 225,406 |
| | 210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 225,406 | 225,406 |
| | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 225,406 | 225,406 |
| | 221 |
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| 住房保障支出 | 705,432 | 705,432 |
| | 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 705,432 | 705,432 |
| | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 284,232 | 284,232 |
| | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 421,200 | 421,200 |
| | 合计 | 12,218,570 | 5,364,321 | 6,854,249 |
2017年部门财政拨款收支预算总表 | 编制部门:区信访办 |
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| 单位:元 |
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| | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | | 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | 一、一般公共预算资金 | 12,218,570 | 一、一般公共服务支出 | 10,729,149 |
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| | 政府性基金 |
| 二、社会保障和就业支出 | 558,583 |
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| | 二、事业收入 |
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 225,406 |
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| | 三、事业单位经营收入 |
| 四、住房保障支出 | 705,432 |
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| | 四、其他收入 |
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| | 收入总计 | 12,218,570 | 支出总计 | 12,218,570 |
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2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | 编制部门:区信访办 |
| 单位:元 |
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| | 项目 | 一般公共预算支出 | | 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 类 | 款 | 项 | | 201 |
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| 一般公共服务支出 | 10,729,149 | 3,874,900 | 6,854,249 | | 201 | 03 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10,729,149 | 3,874,900 | 6,854,249 | | 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 3,874,900 | 3,874,900 |
| | 201 | 03 | 07 | 法制建设 | 80,000 |
| 80,000 | | 201 | 03 | 08 | 信访事务 | 6,774,249 |
| 6,774,249 | | 208 |
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| 社会保障和就业支出 | 558,583 | 558,583 |
| | 208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 558,583 | 558,583 |
| | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 107,796 | 107,796 |
| | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 321,982 | 321,982 |
| | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128,805 | 128,805 |
| | 210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 225,406 | 225,406 |
| | 210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 225,406 | 225,406 |
| | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 225,406 | 225,406 |
| | 221 |
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| 住房保障支出 | 705,432 | 705,432 |
| | 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 705,432 | 705,432 |
| | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 284,232 | 284,232 |
| | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 421,200 | 421,200 |
| | 合计 | 12,218,570 | 5,364,321 | 6,854,249 |
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | 编制部门:区信访办 |
| 单位:元 |
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| | 项目 | 政府性基金预算支出 | | 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 类 | 款 | 项 |
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| 0 | 0 |
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| | 合计 | 0 | 0 |
| | 注:闵行区信访办2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | 编制部门:区信访办 |
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| 单位:元 |
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| | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | 类 | 款 | | 301 |
| 工资福利支出 | 3,654,738 | 3,654,738 |
| | 301 | 01 | 基本工资 | 503,904 | 503,904 |
| | 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,360,884 | 1,360,884 |
| | 301 | 03 | 对个人和家庭的补助 | 491,087 | 491,087 |
| | 301 | 04 | 抚恤金 | 299,473 | 299,473 |
| | 301 | 07 | 绩效工资 | 266,748 | 266,748 |
| | 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 321,982 | 321,982 |
| | 301 | 09 | 职业年金缴费 | 128,805 | 128,805 |
| | 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 281,855 | 281,855 |
| | 302 |
| 商品和服务支出 | 891,795 |
| 891,795 | | 302 | 01 | 办公费 | 421,500 |
| 421,500 | | 302 | 15 | 会议费 | 20,000 |
| 20,000 | | 302 | 17 | 公务接待费 | 80,000 |
| 80,000 | | 302 | 28 | 工会经费 | 37,295 |
| 37,295 | | 302 | 29 | 福利费 | 51,840 |
| 51,840 | | 302 | 39 | 其他交通费用 | 137,520 |
| 137,520 | | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 143,640 |
| 143,640 | | 303 |
| 对个人和家庭的补助 | 817,788 | 817,788 |
| | 303 | 01 | 离休费 | 107,796 | 107,796 |
| | 303 | 09 | 奖励金 | 1,440 | 1,440 |
| | 303 | 11 | 住房公积金 | 284,232 | 284,232 |
| | 303 | 13 | 购房补贴 | 421,200 | 421,200 |
| | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3,120 | 3,120 |
| | 合计 | 5,364,321 | 4,472,526 | 891,795 |
2017年区信访办部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
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| 单位:万元 | | “三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | 小计 | 购置费 | 运行费 | | 8 |
| 8 |
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| 89.18 |
相关情况说明 一、“三公”经费预算 区信访办部门2017年“三公”经费财政拨款预算为8万元,包括区信访办以及下属1家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,与2016年预算持平。 其中: 公务接待费预算8万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。 二、机关运行经费预算 区信访办2017年度机关运行经费预算89.18万元。 三、政府采购情况 2017年度本单位政府采购预算172.18万元,其中:政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算5.18万元、政府采购服务预算160万元。 四、预算绩效情况 2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额685万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
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