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闵行区防汛服务管理中心2024年预算公开
来源:上海市闵行区水务局  发布时间:2024年2月23日

 

 
 
 
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2024年单位财务收支预算总表
    2. 2024年单位收入预算总表
    3. 2024年单位支出预算总表
    4.2024年单位财政拨款收支预算总表
    5.2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
    8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
    9. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、财政项目支出绩效目标表
 
上海市闵行区防汛管理服务中心主要职能
 
 
 
    上海市闵行区防汛光理服务中心是上海市闵行区水务局下属的基层单位。主要职能包括:
1、在市防汛办和区防汛指挥部的领导下,具体实施有关防汛的方针、政策、法律法规和工作制度,执行上级防汛命令和指示,组织 开展防汛宣传教育。
2、全面掌握本地区防汛形势,组织制定防汛预案,协调、指导辖区内的防汛防台、抢险救灾工作。
3、受上海市堤防(泵闸)设施管理处委托全面负责辖区内黄埔江干、支流防汛墙日常管理及养护工作。     "
4、负责辖区内公用段防汛墙的日常养护,承担公用段防汛墙的安全鉴定工作,负责组织辖区内沿江单位防汛墙的安全鉴定工作。   
5、负责督促辖区内沿江单位落实防汛墙的养护责任,并负责办理防汛墙的养护责任单位变更手续。
6、制定区防汛指挥部年度工作计划及辖区内防汛墙的年度维修养护计划,组织开展防汛工作会议、防汛安全检查,并督促相关单位落实整改措施。
7、负责闵行区水务局应急管理工作。
8、负责区水务系统信息化建设和管理,建立、健全防汛应急通讯、防汛综合数据库、防汛信息服务系统、防汛GIS系统等系列智慧防汛信息体系。
9、负责水务信访投诉工作,做好市民-国家信访局平台、市水务局OA信访系统、全国城市黑臭水体整治监管平台,以及区级-大联动业务平台、闵行信访信息系统等平台信访件的收集、处理、督办工作。
10、灾后或汛期结束后,认真开展总结,分析经验教训,调查研究防汛工作中出现的重大问题,提出处理意见供指挥部领导决策。
11、完成闵行区水务局交办的其他工作。


 
闵行区防汛管理服务中心机构设置
 
 
 
    上海市闵行区防汛管理服务中心设3个内设机构,包括:办公室、业务科、管理科
名词解释
 

  
   (一)财政拨款收入:是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
   (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
   (五)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
   (六)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
   (七)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   (八)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
   
2024年单位预算编制说明
 
    2024年,上海市闵行区防汛管理服务中心收入预算1466.29万元,其中:财政拨款收入1466.29万元,比2023年预算增加872.78 万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元。
    支出预算1466.29万元,其中:财政拨款支出预算1466.29万元,比2023年预算增加872.78万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算1466.29万元,比比2023年预算增加872.78万元;政府性基金拨款支出预算0万元,与2023年预算持平;国有资本经营预算拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:
    1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目53.16万元,主要用于职工基本养老保险缴费支出。
    2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目26.58万元,主要用于职工职业年金缴费支出。
    3. “事业单位医疗”科目48.18万元,主要用于职工医疗保险费支出。
    4.“防汛”科目416.22万元,主要用于职工工资福利支出、办公经费及堤防基础测量和堤防设施安全鉴定等支出。
    5.“住房公积金”科目23.26万元,主要用于职工住房公积金支出。
    6. “事业单位离退休”科目1.25万元,主要用于退休职工生活补贴支出。
    7、“水利工程建设  ” 科目897.64万元,主要用于堤防工程建设支出。
 
2024年预算单位财务收支预算总表
             
             
             
编制单位:   单位:元
             
本年 本年
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入  14,662,981.30  一、社会保障和就业支出  809,947.20   809,947.20     
1、一般公共预算资金 14,662,981.30 二、卫生健康支出  481,803.10   481,803.10     
2、政府性基金   三、农林水支出  13,138,636.40   3,356,007.80   445,855.60   9,336,773.00 
3、国有资本经营预算   四、住房保障支出  232,594.60   232,594.60     
二、事业收入            
三、事业单位经营收入            
四、其他收入            
             
收入  14,662,981.30  支出  14,662,981.30   4,880,352.70   445,855.60   9,336,773.00 
             
2024年预算单位收入预算总表
                 
                 
                 
编制单位:       单位:元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
208     社会保障和就业支出  809,947.20   809,947.20       
208 05   行政事业单位养老支出  809,947.20   809,947.20       
208 05 02 事业单位离退休  12,480.00   12,480.00       
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出  531,644.80   531,644.80       
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出  265,822.40   265,822.40       
210     卫生健康支出  481,803.10   481,803.10       
210 11   行政事业单位医疗  481,803.10   481,803.10       
210 11 02 事业单位医疗  481,803.10   481,803.10       
213     农林水支出  13,138,636.40   13,138,636.40       
213 03   水利  13,138,636.40   13,138,636.40       
213 03 05 水利工程建设  8,976,423.00   8,976,423.00       
213 03 14 防汛  4,162,213.00   4,162,213.00       
221     住房保障支出  232,594.60   232,594.60       
221 02   住房改革支出  232,594.60   232,594.60       
221 2 01 住房公积金  232,594.60   232,594.60       
合计  14,662,981.30   14,662,981.30       
                 
2024年预算单位支出预算总表
             
             
             
编制单位:   单位:元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出  809,947.20   809,947.20   
208 05   行政事业单位养老支出  809,947.20   809,947.20   
208 05 02 事业单位离退休  12,480.00   12,480.00   
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出  531,644.80   531,644.80   
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出  265,822.40   265,822.40   
210     卫生健康支出  481,803.10   481,803.10   
210 11   行政事业单位医疗  481,803.10   481,803.10   
210 11 02 事业单位医疗  481,803.10   481,803.10   
213     农林水支出  13,138,636.40   3,801,863.00   9,336,773.00 
213 03   水利  13,138,636.40   3,801,863.00   9,336,773.00 
213 03 5 水利工程建设  8,976,423.00     8,976,423.00 
213 03 14 防汛  4,162,613.40   3,801,863.40   360,350.00 
221     住房保障支出  232,594.60   232,594.60   
221 02   住房改革支出  232,594.60   232,594.60   
221 2 01 住房公积金  232,594.60   232,594.60   
合计  14,662,981.30   5,326,208.30   9,336,773.00 
             
2024年预算单位财政拨款收支预算总表
             
             
             
编制单位:   单位:元
             
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、一般公共预算资金  14,662,981.30  一、社会保障和就业支出  809,947.20   809,947.20     
二、政府性基金   二、卫生健康支出  481,803.10   481,803.10     
三、国有资本经营预算   三、农林水支出  13,138,636.40   13,138,636.40     
    四、住房保障支出  232,594.60   232,594.60     
收入  14,662,981.30  支出  14,622,981.30   14,622,981.30     
             
2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
             
             
编制单位:   单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出  809,947.20   809,947.20   
208 05   行政事业单位养老支出  809,947.20   809,947.20   
208 05 02 事业单位离退休  12,480.00   12,480.00   
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出  531,644.80   531,644.80   
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出  265,822.40   265,822.40   
210     卫生健康支出  481,803.10   481,803.10   
210 11   行政事业单位医疗  481,803.10   481,803.10   
210 11 02 事业单位医疗  481,803.10   481,803.10   
213     农林水支出  13,138,636.40   3,801,863.40   9,336,773.00 
213 03   水利  13,138,636.40   3,801,863.40   9,336,773.00 
213 03 05 水利工程建设  8,976,423.00     8,976,423.00 
213 03 14 防汛  4,162,213.00   3,801,863.00   360,350.00 
221     住房保障支出  232,594.60   232,594.60   
221 02   住房改革支出  232,594.60   232,594.60   
221 02 01 住房公积金  232,594.60   232,594.60   
合计  14,622,981.30   5,326,208.30   9,336,773.00 
             
2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
             
             
编制单位:   单位:元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
             
             
             
合计      
注:本单位2024年无政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。            
             
2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
             
             
             
编制单位:   单位:元
             
项目 国有资本经营预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计      
注:本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。            
2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
           
           
编制单位: 单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 4,867,872.70 4,867,872.70  
301 01 基本工资 554,352.00 554,352.00  
301 02 津贴补贴 73,920.00 73,920.00  
301 07 绩效工资 2,694,508.00 2,694,508.00  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 531,644.80 531,644.80  
301 09 职业年金缴费 265,822.40 265,822.40  
301 10 职工基本医疗保险缴费 481,803.10 481,803.10  
301 12 其他社会保障缴费 33,227.80 33,227.80  
301 13 住房公积金 232,594.60 232,594.60  
302   商品和服务支出 440,855.60   440,855.60
302 01 办公费 140,000.00   140,000.00
302 04 手续费 100.00   100.00
302 05 水费 4,000.00   4,000.00
302 06 电费 25,000.00   25,000.00
302 07 邮电费 18,000.00   18,000.00
302 11 差旅费 5,000.00   5,000.00
302 13 维修(护)费 20,000.00   20,000.00
302 16 培训费 2,000.00   2,000.00
302 17 公务接待费 2,000.00   2,000.00
302 26 劳务费 26,100.00   26,100.00
302 27 委托业务费 20,000.00   20,000.00
302 28 工会经费 66,455.60   66,455.60
302 29 福利费 64,800.00   64,800.00
302 99 其他商品和服务支出 47,400.00   47,400.00
303   对个人和家庭的补助 12,480.00 12,480.00  
303 02 退休费 12,480.00 12,480.00  
310   资本性支出 5,000.00   5,000.00
310 02 办公设备购置 5,000.00   5,000.00
399   其他支出      
399 99 其他支出      
合计     5,326,208.30 4,880,352.70 445,855.60
           
2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
             
编制单位:   单位:万元
2024年“三公”经费预算数 2024年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
0.2   0.2        
其他相关情况说明
 
 
 
  一、2024年“三公”经费预算情况说明 
     2024
年“三公”经费预算数为0.2万元,与2023年预算持平。其中:
    (一)因公出国(境)费0万元,与2023年预算持平。
    (二)公务用车购置及运行费0万元,与2023年预算持平。其中:公务用车购置费0万元,与2023年预算持平;公务用车运行费0.00万元,与2023年预算持平。
    (三)公务接待费0.2万元。与2023年预算持平。
  二、机关运行经费预算
     本单位无机关运行经费
  三、政府采购预算情况
     上海市闵行区防汛管理服中心2024年度未安排政府采购预算。
  四、绩效目标设置情况
     2024年度,本单位编报绩效目标的项目共3个,涉及项目预算资金36.035万元。
  五、国有资产占用情况
     截至20231231日,本单位共有车辆0辆,其中,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2024年部门预算安排购置车辆0辆,其中,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。          
财政项目支出绩效目标申报表
(2024年度)
项目名称 2023年度堤防基础资料测量 项目类别 专项资金□  经常性项目 一次性项目□ 
主管部门 闵行区水务局 实施单位 上海市闵行区防汛管理服务中心
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
(元)
项目资金总额   年度资金申请总额 119,000.00
其中:财政资金   其中:当年财政拨款 119,000.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标
项目总目标 年度总体目标
  完成2024年防汛墙沉降移位等堤防基础资料测量工作,出具测量报告,并验收合格,为防汛工作提供参考依据,为堤防设施安全运行提供基础数据支撑,消除工程隐患。
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 测量报告出具完成数 =1.00(份)
堤防基础资料测量完成数 =17.91(千米)
测量成果验收完成数 =1.00(份)
质量指标 堤防基础资料测量工作验收合格率 =100.00(百分比)
时效指标 年度堤防基础资料测量工作完成及时率 2024年10月底前
报告出具完成及时率 2024年10月底前
验收工作完成及时率 2024年10月底前
效益指标 社会效益指标 资料成果运用情况 有效运用
安全隐患控制情况 有效控制
居民企业财产安全保障情况 有效保障
可持续影响指标 地方设施长效管理制度健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 主管部门满意度 ≥90.00(百分比)
群众满意度 ≥85.00(百分比)
                 
财政项目支出绩效目标申报表
(2024年度)
项目名称 2023年度堤防基础资料测量 项目类别 专项资金□  经常性项目 一次性项目□ 
主管部门 闵行区水务局 实施单位 上海市闵行区防汛管理服务中心
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
(元)
项目资金总额   年度资金申请总额 196,350.00
其中:财政资金   其中:当年财政拨款 196,350.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标
项目总目标 年度总体目标
  根据工作计划,委托第三方检测单位及时完成561米防汛墙结构安全鉴定工作并出具检测报告,对鉴定发现的问题落实整改,有效降低风险隐患,建立健全长效管理机制,保障周边居民生命及财产安全。
35 一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 堤防设施安全鉴定完成数 =561.00(米)
成果报告出具完成数 =1(份)
成果报告验收完成数 =1.00(份)
质量指标 防汛墙安全级别确定准确率 =100.00(百分比)
报告验收合格率 =100.00(百分比)
时效指标 安全鉴定工作完成及时率 2024年10月前
成果报告出具完成及时率 2024年10月前
成果报告验收完成及时率 2024年10月前
效益指标 社会效益指标 资料成果运用情况 有效运用
安全隐患控制情况 有效控制
居民企业财产安全保障情况 有效保障
可持续影响指标 长效管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 主管部门满意度 ≥90.00(百分比)
群众满意度 ≥85.00(百分比)
财政项目支出绩效目标申报表
(2024年度)
项目名称  残疾人就业保障金 项目类别 专项资金□  经常性项目√ 一次性项目□ 
主管部门 闵行区水务局(汇总) 实施单位 上海市闵行区防汛管理服务中心
计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31
项目资金
(元)
项目资金总额   年度资金申请总额 45,000.00
其中:财政资金   其中:当年财政拨款 45,000.00
上年结转资金 0.00
其他资金   其他资金 0.00
项目
绩效
目标
项目总目标 年度总体目标
  按时缴纳残疾人就业保障金
  一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值
绩效指标 成本指标 经济成本指标 成本构成合理性 合理
产出指标 数量指标 残保金应缴尽缴 ≥100.00(百分比)
质量指标 残保金核算准确性 准确
时效指标 残保金缴纳及时性 及时
效益指标 社会效益指标 依法依规缴纳残保金 2024年10月底前
保障残疾人保障金到位 2024年10月底前
可持续影响指标 长效管理机制健全性 健全
满意度指标 服务对象满意度指标 主管部门满意度 ≥90.00(百分比)