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闵行区2026年区级单位预算公开(水资源)
来源:上海市闵行区水务局  发布时间:2026年2月11日
闵行区2026年区级单位预算

































































预算单位:上海市闵行区水资源管理中心
目  录


一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2026年单位财务收支预算总表
    2. 2026年单位收入预算总表
    3. 2026年单位支出预算总表
    4.2026年单位财政拨款收支预算总表
    5.2026年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6. 2026年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7. 2026年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
    8. 2026年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
    9. 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、财政项目支出绩效目标表
上海市闵行区水资源管理中心主要职能



    上海市闵行区水资源管理是区水务局下属的财政全额拨款二级预算单位。
    主要职能包括:
1.负责实施全区水资源的统一管理,依法加强取水许可管理和水资源有偿使用制度的实施和监督;
2.组织指导全区节约用水工作、负责全区节水型社会建设;                                                                                                                                                             3.负责协调全区供水管理工作,提供供水业务咨询服务,负责对镇级供水管理工作的业务指导;                                      4.负责编制、发布水资源公报。                                                                                                 

上海市闵行区水资源管理中心机构设置



  上海市闵行区水资源管理中心设3个内设机构,包括:办公室、水资源管理科、供水管理科。
名词解释


   (一)财政拨款收入:是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
   (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
   (五)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
   (六)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
   (七)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   (八)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
   
2026年单位预算编制说明

    2026年,闵行区水资源管理中心收入预算1286.18万元,其中:财政拨款收入1286.18万元,比2025年预算增加195.08万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元。
    支出预算1286.18万元,其中:财政拨款支出预算1286.18万元,比2025年预算增加195.08万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算1286.18万元,比2025年预算增加195.08万元;政府性基金拨款支出预0万元,与2025年预算持平;国有资本经营预算拨款支出预算0万元,与2025年预算持平。
    财政拨款收入支出增加的主要原因是人员及项目费用增加。
    财政拨款支出主要内容如下:
    1. “事业单位离退休”科目87.59万元,主要用于退休职工支出
    2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目73.23万元,主要用于单位职工基本养老保险缴费支出
    3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目37.61万元,主要用于单位职工职业年金缴费支出
    4. “行政事业单位医疗”科目66.99万元,主要用于单位职工医疗保险支出
    5. “其他城乡社区公共设施支出”科目396.02万元,主要用于市政道路消火栓养护、欣源公司经费等支出
    6. “水资源节约管理与保护”科目593.95万元,主要用于职工收入、单位日常运行、节水型社会建设等支出
    7. “住房公积金”科目30.79万元,主要用于职工住房公积金支出
2026年预算单位财务收支预算总表





















编制单位:上海市闵行区水资源管理中心
单位:元







本年收入本年支出
项目预算数项目预算数
合计基本支出项目支出
人员经费公用经费
一、财政拨款收入12,861,791.68一、一般公共服务支出0.000.000.000.00
1、一般公共预算资金12,861,791.68二、国防支出0.000.000.000.00
2、政府性基金0.00三、公共安全支出0.000.000.000.00
3、国有资本经营预算0.00四、教育支出0.000.000.000.00
二、事业收入0.00五、科学技术支出0.000.000.000.00
三、事业单位经营收入
六、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.000.00
四、其他收入
七、社会保障和就业支出1,984,316.001,984,316.000.000.00


八、卫生健康支出669,852.00669,852.000.000.00


九、节能环保支出0.000.000.000.00


十、城乡社区支出3,960,237.600.000.003,960,237.60


十一、农林水支出5,939,526.084,870,572.00840,954.08228,000.00


十二、交通运输支出0.000.000.000.00


十三、资源勘探信息等支出0.000.000.000.00


十四、商业服务业等支出0.000.000.000.00


十五、援助其他地区支出0.000.000.000.00


十六、自然资源海洋气象等支出0.000.000.000.00


十七、住房保障支出307,860.00307,860.000.000.00


十八、粮油物资储备支出0.000.000.000.00


十九、国有资本经营预算支出0.000.000.000.00


二十、灾害防治及应急管理支出0.000.000.000.00


二十一、其他支出0.000.000.000.00


二十二、债务付息支出0.000.000.000.00


二十三、金融支出0.00

0.00
收入总计12,861,791.68支出总计12,861,791.687,832,600.00840,954.084,188,237.60
2026年预算单位收入预算总表



























编制单位:上海市闵行区水资源管理中心


单位:元









项目收入预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入
208

社会保障和就业支出1,984,316.001,984,316.000.000.000.00
20805
行政事业单位养老支出1,984,316.001,984,316.000.000.000.00
2080502事业单位离退休875,940.00875,940.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出732,251.00732,251.000.000.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出376,125.00376,125.000.000.000.00
210

卫生健康支出669,852.00669,852.000.000.000.00
21011
行政事业单位医疗669,852.00669,852.000.000.000.00
2101102事业单位医疗669,852.00669,852.000.000.000.00
212

城乡社区支出3,960,237.603,960,237.600.000.000.00
21203
城乡社区公共设施3,960,237.603,960,237.600.000.000.00
2120399其他城乡社区公共设施支出3,960,237.603,960,237.600.000.000.00
213

农林水支出5,939,526.085,939,526.080.000.000.00
21303
水利5,939,526.085,939,526.080.000.000.00
2130311水资源节约管理与保护5,939,526.085,939,526.080.000.000.00
221

住房保障支出307,860.00307,860.000.000.000.00
22102
住房改革支出307,860.00307,860.000.000.000.00
2210201住房公积金307,860.00307,860.000.000.000.00
合计12,861,791.6812,861,791.680.000.000.00
2026年预算单位支出预算总表





















编制单位:上海市闵行区水资源管理中心
单位:元







项目金额
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
208

社会保障和就业支出1,984,316.001,984,316.00
20805
行政事业单位养老支出1,984,316.001,984,316.00
2080502事业单位离退休875,940.00875,940.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出732,251.00732,251.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出376,125.00376,125.00
210

卫生健康支出669,852.00669,852.00
21011
行政事业单位医疗669,852.00669,852.00
2101102事业单位医疗669,852.00669,852.00
212

城乡社区支出3,960,237.60
3,960,237.60
21203
城乡社区公共设施3,960,237.60
3,960,237.60
2120399其他城乡社区公共设施支出3,960,237.60
3,960,237.60
213

农林水支出5,939,526.085,711,526.08228,000.00
21303
水利5,939,526.085,711,526.08228,000.00
2130311水资源节约管理与保护5,939,526.085,711,526.08228,000.00
221

住房保障支出307,860.00307,860.00
22102
住房改革支出307,860.00307,860.00
2210201住房公积金307,860.00307,860.00
合计12,861,791.688,673,554.084,188,237.60
2026年预算单位财政拨款收支预算总表





















编制单位:上海市闵行区水资源管理中心
单位:元







财政拨款收入财政拨款支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、一般公共预算资金12,861,791.68一、一般公共服务支出0.000.000.000.00
二、政府性基金0.00二、国防支出0.000.000.000.00
三、国有资本经营预算0.00三、公共安全支出0.000.000.000.00


四、教育支出0.000.000.000.00


五、科学技术支出0.000.000.000.00


六、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.000.00


七、社会保障和就业支出1,984,316.001,984,316.000.000.00


八、卫生健康支出669,852.00669,852.000.000.00


九、节能环保支出0.000.000.000.00


十、城乡社区支出3,960,237.603,960,237.600.000.00


十一、农林水支出5,939,526.085,939,526.080.000.00


十二、交通运输支出0.000.000.000.00


十三、资源勘探信息等支出0.000.000.000.00


十四、商业服务业等支出0.000.000.000.00


十五、援助其他地区支出0.000.000.000.00


十六、自然资源海洋气象等支出0.000.000.000.00


十七、住房保障支出307,860.00307,860.000.000.00


十八、粮油物资储备支出0.000.000.000.00


十九、国有资本经营预算支出0.000.000.000.00


二十、灾害防治及应急管理支出0.000.000.000.00


二十一、其他支出0.000.000.000.00


二十二、债务付息支出0.000.000.000.00


二十三、金融支出0.000.000.000.00
收入总计12,861,791.68支出总计12,861,791.6812,861,791.680.000.00
2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表





















编制单位:上海市闵行区水资源管理中心
单位:元







项目一般公共预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
208

社会保障和就业支出1,984,316.001,984,316.00
20805
行政事业单位养老支出1,984,316.001,984,316.00
2080502事业单位离退休875,940.00875,940.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出732,251.00732,251.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出376,125.00376,125.00
210

卫生健康支出669,852.00669,852.00
21011
行政事业单位医疗669,852.00669,852.00
2101102事业单位医疗669,852.00669,852.00
212

城乡社区支出3,960,237.60
3,960,237.60
21203
城乡社区公共设施3,960,237.60
3,960,237.60
2120399其他城乡社区公共设施支出3,960,237.60
3,960,237.60
213

农林水支出5,939,526.085,711,526.08228,000.00
21303
水利5,939,526.085,711,526.08228,000.00
2130311水资源节约管理与保护5,939,526.085,711,526.08228,000.00
221

住房保障支出307,860.00307,860.00
22102
住房改革支出307,860.00307,860.00
2210201住房公积金307,860.00307,860.00
合计12,861,791.68 8,673,554.08 4,188,237.60 
2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表





















编制单位:上海市闵行区水资源管理中心
单位:元







项目政府性基金预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出







注:本单位2026年无政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。





2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表





















编制单位:上海市闵行区水资源管理中心
单位:元







项目国有资本经营预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出







注:本单位2026年无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。





2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表


















编制单位:上海市闵行区水资源管理中心单位:元






项目一般公共预算基本支出
经济分类科目编码部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费
301
工资福利支出6,956,660.006,956,660.00
3011基本工资867,108.00867,108.00
3012津贴补贴89,760.0089,760.00
3017绩效工资3,469,704.003,469,704.00
3018机关事业单位基本养老保险缴费732,251.00732,251.00
3019职业年金缴费376,125.00376,125.00
30110职工基本医疗保险缴费669,852.00669,852.00
30112其他社会保障缴费44,000.0044,000.00
30113住房公积金307,860.00307,860.00
30199其他工资福利支出400,000.00400,000.00
302
商品和服务支出830,954.08
830,954.08
3021办公费122,000.00
122,000.00
3022印刷费10,000.00
10,000.00
3024手续费200.00
200.00
3025水费6,000.00
6,000.00
3026电费23,000.00
23,000.00
3027邮电费16,000.00
16,000.00
3029物业管理费6,879.60
6,879.60
30211差旅费5,000.00
5,000.00
30213维修(护)费15,000.00
15,000.00
30214租赁费13,943.48
13,943.48
30215会议费10,000.00
10,000.00
30216培训费600.00
600.00
30217公务接待费5,000.00
5,000.00
30226劳务费


30227委托业务费150,000.00
150,000.00
30228工会经费96,531.00
96,531.00
30299其他商品和服务支出350,800.00
350,800.00
303
对个人和家庭的补助875,940.00875,940.00
3032退休费875,940.00875,940.00
310
资本性支出10,000.00
10,000.00
3102办公设备购置10,000.00
10,000.00
合计8,673,554.087,832,600.00840,954.08
2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表







编制单位:上海市闵行区水资源管理中心
单位:万元
2026年“三公”经费预算数2026年机关运行经费预算数
合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费
小计购置费运行费
0.500.5000
其他相关情况说明



    一、2026年“三公”经费预算情况说明
    2026年“三公”经费预算数为0.5万元,比2025年预算持平。 其中:
   (一)因公出国(境)费预算0万元,与2025年预算持平。
   (二)公务用车购置及运行费预算0万元,与2025年预算持平。其中:公务用车购置费0万元,比2025年预算持平;公务用车运行费0万元,比2025年预算持平。
   (三)公务接待费预算0.5万元,主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出,与2025年预算持平。                                                         
  
   二、机关运行经费预算
   本单位无机关运行经费。

   三、政府采购情况
    上海市闵行区水资源管理中心2026年度未安排政府采购预算。
  
   四、预算绩效情况
    2026年度,本单位编报绩效目标管理的项目共4个,涉及项目预算资金418.82万元。
    
  五、国有资产占用情况
     截至2025年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2026年部门预算安排购置车辆0辆,其中,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。         

财政项目支出绩效目标申报表
(2026年度)
项目名称节水型社会建设项目性质经常性项目项目类别特定目标类
主管部门上海市闵行区水务局(汇总)实施单位上海市闵行区水资源管理中心
计划开始日期2026-01-01计划完成日期2026-12-31
项目资金
(元)
项目资金总额
年度资金申请总额178,000.00
其中:财政资金
其中:当年财政拨款178,000.00
上年结转资金0.00
其他资金
其他资金0.00
项目
绩效
目标
项目总目标年度总体目标

完成2家用水单位的节水诊断公益服务。

一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值
绩效指标产出指标数量指标开展诊断的单位数量=2.00(个)
质量指标诊断报告内容完整率=100.00(%)
时效指标完成诊断的及时率=100.00(%)
效益指标社会效益指标推进节水型社会建设工作推进
可持续影响指标节水长效管理机制健全性健全
满意度指标服务对象满意度指标对第三方服务单位满意度≥90.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
(2026年度)
项目名称残疾人就业保障金项目性质经常性项目项目类别特定目标类
主管部门上海市闵行区水务局(汇总)实施单位上海市闵行区水资源管理中心
计划开始日期2026-01-01计划完成日期2026-12-31
项目资金
(元)
项目资金总额
年度资金申请总额50,000.00
其中:财政资金
其中:当年财政拨款50,000.00
上年结转资金0.00
其他资金
其他资金0.00
项目
绩效
目标
项目总目标年度总体目标

及时缴纳残疾人就业保障金

一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值
绩效指标产出指标数量指标  缴纳残疾人就业保障金=100(%)
质量指标缴纳及时率12月底前
效益指标社会效益指标宣贯政策知晓率=100.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
(2026年度)
项目名称市政道路消火栓养护项目性质经常性项目项目类别特定目标类
主管部门上海市闵行区水务局(汇总)实施单位上海市闵行区水资源管理中心
计划开始日期2026-01-01计划完成日期2026-12-31
项目资金
(元)
项目资金总额
年度资金申请总额3,854,322.60
其中:财政资金
其中:当年财政拨款3,854,322.60
上年结转资金0.00
其他资金
其他资金0.00
项目
绩效
目标
项目总目标年度总体目标

提高灭火效率和减少火灾损失,保护公民人身安全和公私财产安全。


一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值
绩效指标产出指标数量指标市政消火栓养护工作完成数=6338.00(个)
市政消火栓维修工作完成数=100.00(%)
质量指标第三方养护服务考核合格率≥90.00(%)
市政消火栓维修验收合格率=100.00(%)
时效指标市政消火栓养护工作完成及时率2026年12月底之前
市政消火栓维修工作完成及时率=100.00(%)
效益指标社会效益指标市政消火栓完好率≥90.00(%)
有效保障公民人身安全有效保障
提高灭火效率提高
减少火灾损失减少
可持续影响指标部门协同机制有效性有效
长效管理机制健全性健全
满意度指标服务对象满意度指标消防部门满意度≥90.00(%)
主管部门满意度≥90.00(%)
财政项目支出绩效目标申报表
(2026年度)
项目名称欣源公司经费项目性质经常性项目项目类别特定目标类
主管部门上海市闵行区水务局(汇总)实施单位上海市闵行区水资源管理中心
计划开始日期2026-01-01计划完成日期2026-12-31
项目资金
(元)
项目资金总额
年度资金申请总额105,915.00
其中:财政资金
其中:当年财政拨款105,915.00
上年结转资金0.00
其他资金
其他资金0.00
项目
绩效
目标
项目总目标年度总体目标

保障欣源公司职工薪酬正常发放,人员稳定,确保生产正常运行。

一级指标二级指标三级指标年度(/项目)指标值
绩效指标产出指标数量指标薪酬发放完成率≤3.00(人)
人员考核工作完成率≤2.00(人)
考核结果公示完成率≤2.00(人)
雨水泵站养护完成率≤2.00(个)
质量指标人员考核通过率=100.00(%)
薪酬核算准确率=100.00(%)
排水所考核合格率=100.00(%)
时效指标人员考核完成及时率12月底前
薪酬发放及时率每月5日前
考核结果公示及时率12月底前
效益指标社会效益指标保障职工合法权益保障
保障生产正常运行保障
可持续影响指标人员管理长效管理机制健全性健全
满意度指标服务对象满意度指标员工满意度≥90.00(%)
主管单位满意度≥90.00(%)


索引号:
SY180001521
主题分类:
科技、教育、教育
发文机关:
上海市闵行区教育局
发布日期:
2024-06-21
生效日期:
失效日期:
成文日期:
2024-06-13
文件状态:
正常
发文字号:
闵教规字〔2024〕1号