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上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心2019年度决算
来源:上海市闵行区市场监督管理局(上海市闵行区知识产权局)  发布时间:2020年9月2日

 


 

 

第一部分 上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分   上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心概况

 

一、主要职能

1、负责为机关办公和职工生活提供各项劳务和技术服务,保障机关工作的正常运行;保障本级重要会议、重要活动的会务和勤务;

2、委托管理本系统事业单位及市场资产动作管理、信息咨询并提供机关后勤服务;

3、负责机关办公区的公共和环境秩序管理,保障供水、供电、中央空调、消防系统的正常运转;负责办公区、生活区的公共安全;

4、根据有关政策规定进行车辆装备管理,机关车辆入户、年审、保险、维修、报废等事宜;负责驾驶人员的管理、教育和使用;

5、完成局交办的其他工作。

二、机构设置

上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心不设内设科(室)。


第二部分   上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

103.56

一、一般公共服务支出

79.89

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

10.74

 

 

九、卫生健康支出

5.06

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

3.07

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

103.56

本年支出合计

98.76

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

2.97

年末结转和结余

7.76

总计

106.52

总计

106.52


2019年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

103.56 

103.56 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

83.69

83.69

 

 

 

 

 

201

38

 

市场监督管理事务

83.69

83.69

 

 

 

 

 

201

38

50

  事业运行

83.69

83.69

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

10.74

10.74

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

10.74

10.74

 

 

 

 

 

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.39

7.39

 

 

 

 

 

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.35

3.35

 

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

 6.06

6.06

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

6.06

6.06

 

 

 

 

 

210

11

02

  事业单位医疗

3.97

3.97

 

 

 

 

 

210

11

03

  公务员医疗补助

2.09

2.09

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

3.07

3.07

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

3.07

3.07

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

3.07

3.07

 

 

 

 

 

 


2019年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

98.76 

98.76 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

79.89

79.89

 

 

 

 

201

38

 

市场监督管理事务

79.89

79.89

 

 

 

 

201

38

50

  事业运行

79.89

79.89

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

10.74

10.74

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

10.74

10.74

 

 

 

 

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.39

7.39

 

 

 

 

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.35

3.35

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

5.06

5.06

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

5.06

5.06

 

 

 

 

210

11

02

  事业单位医疗

3.97

 3.97

 

 

 

 

210

11

03

  公务员医疗补助

1.09

1.09

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

3.07

3.07

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

3.07

3.07

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

3.07

3.07

 

 

 

 

 


2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

103.56 

一、一般公共服务支出

 79.89

79.89 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

10.74 

 10.74

 

 

 

九、卫生健康支出

5.06 

 5.06

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

3.07 

 3.07

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

103.56 

本年支出合计

98.76 

 98.76

 

年初财政拨款结转和结余

2.97 

年末财政拨款结转和结余

7.76 

7.76 

 

      一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

106.52 

总计

106.52 

 106.52

 

 


2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

201

 

 

一般公共服务支出

79.89

79.89

 

201

38

 

市场监督管理事务

79.89

79.89

 

201

38

50

  一般行政管理事务

79.89

79.89

 

208

 

 

社会保障和就业支出

10.74

10.74

 

208

05

 

行政事业单位离退休

10.74

10.74

 

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.39

7.39

 

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.35

3.35

 

210

 

 

卫生健康支出

5.06

5.06

 

210

11

 

行政事业单位医疗

5.06

5.06

 

210

11

02

  事业单位医疗

3.97

3.97

 

210

11

03

  公务员医疗补助

1.09

1.09

 

221

 

 

住房保障支出

3.07

3.07

 

221

02

 

住房改革支出

3.07

3.07

 

221

02

01

  住房公积金

3.07

3.07

 

合计

98.76

98.76

 

 


2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301

 

工资福利支出

77.39

77.39

 

301

01

  基本工资

11.37

11.37

 

301

02

  津贴补贴

1.61

1.61

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

06

  伙食补助费

2.88

2.88

 

301

07

  绩效工资

36.40

36.40

 

301

08

机关事业单位基本养老保险费

7.39

7.39

 

301

09

职业年金缴费

3.35

3.35

 

301

10

职工基本医疗保险缴费

3.97

3.97

 

301

11

公务员医疗补助缴费

1.08

1.08

 

301

12

其他社会保障缴费

1.50

1.50

 

301

13

住房公积金

3.07

3.07

 

301

14

医疗费

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

4.77

4.77

 

302

 

商品和服务支出

21.37

 

21.37

302

01

  办公费

17.91

 

17.91

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

 

 

 

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

 

 

 

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

 

 

 

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

1.20

 

1.20

302

29

  福利费

0.5

 

0.5

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

1.76

 

1.76

303

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费补助

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

10

个人农业生产补贴

 

 

 

303

99

  其他个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

22

  无形资产购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

98.76

77.39

21.37

 


2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


 

2019年度资产负债情况表

 

 

金额单位:万元

 

数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

一、资产合计

——

——

849.72 

10.28

   (一)流动资产

——

——

849.72

10.28

   (二)固定资产

——

——

 

 0

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用设备(台//辆)

 

 

 

 

                   1)车辆

 

 

 

 

                           一般公务用车

 

 

 

 

                          执法执勤用车

 

 

 

 

                           特种专业技术用车

 

 

 

 

                           其他用车

 

 

 

 

                   2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)

 

 

 

 

               3.专用设备(台/套)

 

 

 

 

                    单价100万元以上专用设备

 

 

 

 

               4.其他固定资产

——

——

 

 

        减:累计折旧及减值准备

——

——

 

 

   (三)长期投资

——

——

 

 

   (四)在建工程

——

——

 

 

   (五)无形资产

——

——

 

 

        减:累计摊销

——

——

 

 

   (六)其他资产

——

——

 

 

二、负债合计

——

——

4.93

 3.04

三、净资产合计

——

——

844.78

7.24

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心2019年度决算情况说明

 

一、关于上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心2019年度收入总计为103.56万元、支出总计为98.76万元。

二、关于上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计103.56万元,其中:财政拨款收入103.56万元,占100%

三、关于上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计98.76万元,其中:基本支出98.76万元,占100%

四、关于上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心2019年度财政拨款收支总决算分别为103.56万元和98.76万元。

五、关于上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出98.76万元,占本年支出合计的100%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出98.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)79.89万元,占80.89%;社会保障和就业支出10.74万元,占10.88%;医疗卫生与计划生育支出5.06万元,占5.12%;住房保障支出3.07万元,占3.11%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.08万元,支出决算为98.76万元,完成年初预算的80.24%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:人员职务调整。其中:

1、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。主要用于:人员经费和日常公用经费支出。年初预算为97.22万元,支出决算为79.89万元。决算数小于预算数的主要原因:人员职务调整。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:缴纳基本养老保险。年初预算为14.65万元,支出决算为10.74万元。决算数小于预算数的主要原因:养老保险调整。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:缴纳职业年金。年初预算为7.06万元,支出决算为5.06万元。决算数小于预算数的主要原因:职业年金调整。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:缴纳医疗保险。年初预算为4.97万元,支出决算为3.97万元。决算数小于预算数的主要原因:医疗保险调整。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。主要用于:购买职工医疗保险。年初预算为2.09万元,支出决算为1.09万元。决算数小于预算数的主要原因:节约开支。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:缴纳住房公积金。年初预算为4.15万元,支出决算为3.07万元。决算数小于预算数的主要原因:基数调整。

六、关于上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出98.76万元,包括人员经费77.39万元,公用经费21.37万元。基本支出中:

1、工资福利支出77.39万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出21.37万元,主要用于:办公费、手续费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为0万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年度持平,其中因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算持平,公务接待费支出决算持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2019年,上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中:

国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。公务接待0批次、0人次,其中:接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心2019年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心2019年度无政府采购支出。

(三)车辆、房屋特殊占用情况

上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心2019年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

(四)预算绩效管理情况

上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下:根据财政相关绩效管理工作通知、要求,按照区局《上海市闵行区财务管理制度》中的规定,进一步完善服务中心绩效管理工作要求,结合服务中心自身实际,认真做好绩效目标申报、管理工作。

上海市闵行区市场监督管理局机关服务中心2019年度无项目预算。

 


第四部分   名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

索引号:
SY180001521
主题分类:
科技、教育、教育
发文机关:
上海市闵行区教育局
发布日期:
2024-06-21
生效日期:
失效日期:
成文日期:
2024-06-13
文件状态:
正常
发文字号:
闵教规字〔2024〕1号