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2024年度上海市闵行区统计局(本级)决算公开
来源:上海市闵行区统计局  发布时间:2025年8月22日

 

 

第一部分 上海市闵行区统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区统计2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市闵行区统计2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

 


第一部分    上海市闵行区统计局概况

 

一、主要职能

根据《上海市闵行区统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》(闵委办发[2019]45号),上海市闵行区统计局的主要职责是:

(一)贯彻执行有关统计工作的方针、政策和法律、法规、规章;结合本区实际,组织实施统计法律、法规、规章的宣传教育和执行情况的检查、监督,依法查处统计违法行为和案件。

(二)贯彻执行统计报表制度,准确及时上报各专业统计报表,完成国家和本市布置的统计调查任务。

(三)指导街道、镇、莘庄工业区的统计工作和基层统计基础建设;加强统计教育、统计人员业务培训工作。

(四)负责本区各部门自行拟订的统计调查项目的审批,管理本区各部门制发的统计调查表。

(五)收集、整理、审核、提供全区性基本统计资料和有关统计数据;对国民经济和社会发展等情况进行统计分析和统计监测;及时向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议; 收集、整理并提供本市其他区的基本统计资料。

(六)负责公布和编辑出版全区的基本统计资料,定期向社会公众发布经济和社会发展情况的统计信息和统计产品。

(七)建设并管理本区统计信息自动化系统和统计数据库系统。

(八)组织实施各项大型国情国力调查及一次性调查、抽样调查。

(九)建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责,上海市闵行区统计局设6个内设机构,包括:办公室、综合统计科、统计法规科、经济统计科、社会统计科能源统计科。
上海市闵行区统计2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

891.74

一、一般公共服务支出

643.98

二、政府性基金预算财政拨款收入

0

二、外交支出

0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0

三、国防支出

0

四、上级补助收入

0

四、公共安全支出

0

五、事业收入

0

五、教育支出

0

六、经营收入

0

六、科学技术支出

0

七、附属单位上缴收入

0

七、文化旅游体育与传媒支出

0

八、其他收入

0

八、社会保障和就业支出

111.76



九、卫生健康支出

27.90



十、节能环保支出

0



十一、城乡社区支出

0



十二、农林水支出

0



十三、交通运输支出

0



十四、资源勘探信息等支出

0



十五、商业服务业等支出

0



十六、金融支出

0



十七、援助其他地区支出

0



十八、自然资源海洋气象等支出

0



十九、住房保障支出

130.36



二十、粮油物资储备支出

0



二十一、国有资本经营预算支出

0



二十二、灾害防治及应急管理支出

0



二十三、其他支出

0



二十四、抗疫特别国债安排的支出

0

本年收入合计

891.74

本年支出合计

914

使用非财政拨款结余

0

结余分配

0

年初结转和结余

64.15

年末结转和结余

41.89

总计

955.89

总计

955.89

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

891.74

891.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0

201

一般公共服务支出

621.71

 

621.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0

 

 

20105

统计信息事务

621.71

621.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0

2010501

行政运行

504.30

 

504.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010502

一般行政管理事务

42.31

42.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

2010504

信息事务

27.10

 

27.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010505

专项统计业务

20.22

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

其他统计信息事务支出

27.78

27.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0

208

社会保障和就业支出

111.76

111.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

103.93

103.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

29.50

29.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.71

49.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.72

24.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

 

7.83

7.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人

 

7.83

7.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

27.90

27.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

27.90

27.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

25.99

25.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.91

1.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

130.35

130.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

130.35

130.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

57.85

57.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

72.50

72.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

914.00

765.07

148.93

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

643.98

502.88

141.10

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

643.98

502.88

141.10

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

502.88

502.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2010502

一般行政管理事务

40.20

40.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2010504

信息事务

27.10

27.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2010505

专项统计业务

20.22

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

25.80

25.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

其他统计信息事务支出

27.78

27.78

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

111.76

111.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

103.93

103.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

29.50

29.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.71

49.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.72

24.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

 

7.83

7.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

残疾人

 

7.83

7.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

27.90

27.90

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

27.90

27.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

25.99

25.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.91

1.91

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

130.35

130.35

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

130.35

130.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

57.85

57.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

72.50

72.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

891.74

一、一般公共服务支出

618.18

618.18

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00



六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00



七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00



八、社会保障和就业支出

111.76

111.76

0.00

0.00



九、卫生健康支出

27.90

27.90

0.00

0.00



十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

130.36

130.36

0.00

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十四、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

891.74

本年支出合计

888.20

888.20

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

30.75

年末财政拨款结转和结余

34.28

34.28

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

30.75






二、政府性基金预算财政拨款

0.00






三、国有资本经营预算财政拨款

0.00






总计

922.48

总计

922.48

922.48

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

618.18

502.88

115.30

20105

统计信息事务

618.18

502.88

115.30

2010501

行政运行

502.88

502.88

0.00

2010502

一般行政管理事务

40.20

0.00

40.20

2010504

信息事务

27.10

0.00

27.10

2010505

专项统计业务

20.22

0.00

20.22

2010599

其他统计信息事务支出

27.78

0.00

27.78

208

社会保障和就业支出

111.76

103.93

7.83

20805

行政事业单位养老支出

103.93

103.93

0.00

2080501

行政单位离退休

29.50

29.50

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.71

49.71

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.72

24.72

0.00

20811

残疾人事业

7.83

0.00

7.83

2081105

残疾人就业

7.83

0.00

7.83

210

卫生健康支出

27.90

27.90

0.00

21011

行政事业单位医疗

27.90

27.90

0.00

2101101

行政单位医疗

25.99

25.99

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.91

1.91

0.00

221

住房保障支出

130.36

130.36

0.00

22102

住房改革支出

130.36

130.36

0.00

2210201

住房公积金

57.85

57.85

0.00

2210203

购房补贴

72.50

72.50

0.00

合计

888.20

765.07

123.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

662.05

302

商品和服务支出

68.74

30101

  基本工资

80.83

30201

  办公费

14.70

30102

  津贴补贴

206.91

30202

  印刷费

2.73

30103

  奖金

171.39

30203

  咨询费

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

49.71

30206

  电费

0.00

30109

职业年金缴费

24.72

30207

  邮电费

2.38

30110

职工基本医疗保险缴费

25.99

30208

  取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

1.91

30209

  物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.49

30211

  差旅费

3.00

30113

住房公积金

57.85

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.35

30199

  其他工资福利支出

42.23

30214

  租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

29.68

30215

  会议费

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.50

30302

  退休费

29.50

30217

  公务接待费

0.32

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

5.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

10.35

30309

  奖励金

0.18

30229

  福利费

11.11

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

17.24

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00




30299

  其他商品和服务支出

1.07




310

资本性支出

4.61




31001

  房屋建筑物购建

0.00




31002

  办公设备购置

4.61




31003

  专用设备购置

0.00




31007

  信息网络及软件购置更新

0.00




31013

  公务用车购置

0.00




31019

  其他交通工具购置

0.00




31021

  文物和陈列品购置

0.00




31022

  无形资产购置

0.00




31099

  其他资本性支出

0.00

人员经费合计

691.72

公用经费合计

73.35

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

财政拨款“三公”经费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1.00

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.32

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和

结余

功能分类科目编码

科目名称

合计



合计

基本支出

项目支出


























注:本表反映部门算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:上海市闵行区统计局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和

结余

功能分类科目编码

科目名称

合计



合计

基本支出

项目支出


























注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:上海市闵行区统计局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。


 

第三部分  上海市闵行区统计2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区统计局2024年度收入支出总计955.89万元。与2023年度相比,收入支出总计减少128.61万元,下降11.86%。主要原因:本年度减少3名人员并且减少2023年安排的闵行区第五次经济普查项目

二、收入决算情况说明

本年收入合计891.74万元,其中:财政拨款收入891.74万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计统计局914万元,其中:基本支出765.07万元,占83.71%;项目支出148.93万元,占16.29%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区统计局2024年度财政拨款收入支出总计922.48万元。与2023年度相比,财政拨款收入支出总计减少52.44万元,下降5.38%。主要原因:本年度减少3名人员并且减少2023年安排的闵行区第五次经济普查项目

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出888.20万元,占本年支出合计的97.18%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少55.98万元,下降5.93%。主要原因:本年度减少3名人员并且减少2023年安排的闵行区第五次经济普查项目

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出888.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)618.18万元,占69.6%;社会保障和就业支出(类)111.76万元,占12.58%;卫生健康支出27.90元,占3.14%;住房保障支出130.36万元,占14.68%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为927.19万元,支出决算为888.20万元,完成年初预算的95.79%。决算数小于预算数的主要原因:正常支出。其中:

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。主要用于:保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为521.19万元,支出决算为502.88万元。决算数于预算数的主要原因:正常支出。

2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于:为完成一般日常性行政管理事务的支出,包括政府雇员、党建经费。年初预算为29.94万元,支出决算为40.2万元。决算数于预算数的主要原因:新增一名政府雇员和政策性调整雇员经费

3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项)。主要用于:闵行区经济社会发展综合数据平台(2023年运维)项目支出。年初预算为27.50万元,支出决算为27.10万元。决算数小于预算数的主要原因:正常支出。

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。主要用于:统计专项调查项目支出。年初预算为21.51万元,支出决算为20.22万元。决算数小预算数的主要原因:正常支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。主要用于:为机关单位退休职工缴纳退休补贴。年初预算为28.14万元,支出决算为29.5万元。决算数大于预算数的主要原因:年中根据政策,调增机关退休人员月度生活补贴。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:为机关单位职工缴纳养老保险费。年初预算为53.78万元,支出决算为49.71万元。决算数小于预算数的主要原因:人员变动以及年度社保基数调整。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:为机关单位职工缴纳职业年金。年初预算为26.89万元,支出决算为24.72万元。决算数小于预算数的主要原因:人员变动以及年度社保基数调整。

8、社会保障和就业支出(类)残疾人事业()残疾人就业(项)。主要用于:残疾人就业保障。年初预算为6.90万元,支出决算为7.83万元。决算数于预算数的主要原因:政策性调整

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于:为机关单位职工缴纳基本医疗保险费。年初预算为48.73万元,支出决算为25.99万元。决算数小于预算数的主要原因:人员变动以及年度社保基数调整。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。主要用于:为机关单位职工缴纳公务员医疗补助。年初预算为13.44万元,支出决算为1.91万元。决算数小于预算数的主要原因:年初预算单位部分2%按规定编制,实际支出按实支付。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:为机关事业单位职工缴纳住房公积金。年初预算为88.78万元,支出决算为57.85万元。决算数小于预算数的主要原因:人员变动以及年度公积金基数调整。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于:为机关单位职工缴纳购房补贴。年初预算为75.68万元,支出决算为72.5万元。决算数于预算数的主要原因:正常支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出765.07万元。其中:人员经费691.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金;公用经费73.35万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修培训费公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元,支出决算为0.32万元,完成预算的32.00%,其中:因公出国(境)费决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.32万元,完成预算的32.00%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格按照中央八项规定控制三公经费支出

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加0.09万元,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算增加0.09万元。因公出国(境)费支出减少的主要原因是不涉及。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是不涉及。公务接待费支出增加的主要原因是本年度公务接待次数增加

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.32万元,占32.00%。具体情况如下:

“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.32万元,占32.00%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0元。2024年,上海市闵行区统计局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.32万元。其中:

国内公务接待支出0.32万。主要用于国家条线公务接待外省市条线公务接待

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区统计局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区统计局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区统计局2024年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门建立了如下预算绩效管理制度:《闵行区统计局预算绩效管理办法》,建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2024年度项目9个,涉及预算金额130.92万元;绩效自评的2024年度项目9个,涉及预算金额130.92万元,平均得分97.92分(其中,绩效评级为“优”的项目9个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个,已经完成整改的0个,正在整改的0个)。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费支出73.35元,比2023年度减少2.94万元,减少3.85%。

(二)政府采购支出情况

上海市闵行区统计局2024年度政府采购金额(以合同签订为准)为0.07万元,其中:货物采购金额0.00万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.07万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至202412月31日,上海市闵行区统计局单位共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

 

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:统计局统计局统计局统计局收入等(无事业收入的单位保留事业收入的名词解释,但不列举主要内容,以下同)。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是:统计局统计局统计局统计局收入等。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是:统计局统计局统计局统计局收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。