目 录 |
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一、单位主要职能 |
二、单位机构设置 |
三、名词解释 |
四、单位预算编制说明 |
五、单位预算表 |
1. 2024年单位财务收支预算总表 |
2. 2024年单位收入预算总表 |
3. 2024年单位支出预算总表 |
4.2024年单位财政拨款收支预算总表 |
5.2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 |
8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表 |
9. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
六、其他相关情况说明 |
七、财政项目支出绩效目标表 |
上海市闵行区水务局执法支队主要职能 |
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上海市闵行区水务局执法支队是上海市闵行区水务局下属的基层单位。主要职能包括: 1、宣传水利、供水、排水的法律、法规和规章; 2、组织开展本区水务行政执法的日常巡查、监察等活动; 3、依法查处各类水务违法案件,维护正常水务秩序; 4、依法监督检查被许可人的许可行为; 5、受理违反水务管理法规的举报、投诉等; 6、参与本区水务突发事件的应急处置等。
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上海市闵行区水务局执法支队机构设置 |
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上海市闵行区水务局执法支队无内设机构。
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名词解释 |
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(一)财政拨款收入:是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 (五)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。 (六)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。 (七)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 (八)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
2024年单位预算编制说明 |
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2024年,上海市闵行区水务局执法支队收入预算633.12万元,其中:财政拨款收入633.12万元,比2023年预算增加46.26万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元。 支出预算633.12万元,其中:财政拨款支出预算633.12万元,比2023年预算增加46.26万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算633.12万元,比2023年预算增加46.26万元;政府性基金拨款支出预算0万元,与2023年预算持平;国有资本经营预算财政拨款支出预算为0万元,与2023年预算持平。 财政拨款收入增加的主要原因是政策性因素。 财政拨款支出主要内容如下: |
1. “事业单位离退休”科目14.4万元,主要用于退休职工生活补贴。 |
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目53.86万元,主要用于职工基本养老保险缴费支出。 |
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目26.93万元,主要用于职工职业年金缴费支出。 |
4. “事业单位医疗”科目48.81万元,主要用于职工医疗保险费支出。 |
5.“水利执法监督”科目465.56万元,主要用于职工工资福利支出、办公经费、排水水质检测项目、执法服装项目、残疾人就业保障金项目等支出。 |
6.“住房公积金”科目23.56万元,主要用于职工住房公积金支出。 |
2024年预算单位财务收支预算总表 |
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编制单位:上海市闵行区水务局执法支队 |
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单位:元 |
本年收入 |
本年支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
人员经费 |
公用经费 |
一、财政拨款收入 |
6,331,217.01 |
一、一般公共服务支出 |
- |
- |
- |
- |
1、一般公共预算资金 |
6,331,217.01 |
二、国防支出 |
- |
- |
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2、政府性基金 |
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三、公共安全支出 |
- |
- |
- |
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3、国有资本经营预算 |
- |
四、教育支出 |
- |
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二、事业收入 |
- |
五、科学技术支出 |
- |
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三、事业单位经营收入 |
- |
六、文化旅游体育与传媒支出 |
- |
- |
- |
- |
四、其他收入 |
- |
七、社会保障和就业支出 |
951,863.76 |
951,863.76 |
- |
- |
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|
八、卫生健康支出 |
488,084.36 |
488,084.36 |
- |
- |
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九、节能环保支出 |
- |
- |
- |
- |
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十、城乡社区支出 |
- |
- |
- |
- |
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十一、农林水支出 |
4,655,641.96 |
3,483,759.98 |
548,481.98 |
623,400.00 |
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十二、交通运输支出 |
- |
- |
- |
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十三、资源勘探信息等支出 |
- |
- |
- |
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十四、商业服务业等支出 |
- |
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十五、援助其他地区支出 |
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十六、自然资源海洋气象等支出 |
- |
- |
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十七、住房保障支出 |
235,626.93 |
235,626.93 |
- |
- |
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十八、粮油物资储备支出 |
- |
- |
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十九、国有资本经营预算支出 |
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二十、灾害防治及应急管理支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务付息支出 |
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二十三、金融支出 |
- |
- |
- |
- |
收入总计 |
6,331,217.01 |
支出总计 |
6,331,217.01 |
5,159,335.03 |
548,481.98 |
623,400.00 |
2024年预算单位收入预算总表 |
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编制单位:上海市闵行区水务局执法支队 |
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单位:元 |
项目 |
收入预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
类 |
款 |
项 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
951,863.76 |
951,863.76 |
- |
- |
- |
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
951,863.76 |
951,863.76 |
- |
- |
- |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
144,000.00 |
144,000.00 |
- |
- |
- |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
538,575.84 |
538,575.84 |
- |
- |
- |
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
269,287.92 |
269,287.92 |
- |
- |
- |
210 |
|
|
卫生健康支出 |
488,084.36 |
488,084.36 |
- |
- |
- |
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
488,084.36 |
488,084.36 |
- |
- |
- |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
488,084.36 |
488,084.36 |
- |
- |
- |
213 |
|
|
农林水支出 |
4,655,641.96 |
4,655,641.96 |
- |
- |
- |
213 |
03 |
|
水利 |
4,655,641.96 |
4,655,641.96 |
- |
- |
- |
213 |
03 |
09 |
水利执法监督 |
4,655,641.96 |
4,655,641.96 |
- |
- |
- |
221 |
|
|
住房保障支出 |
235,626.93 |
235,626.93 |
- |
- |
- |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
235,626.93 |
235,626.93 |
- |
- |
- |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
235,626.93 |
235,626.93 |
- |
- |
- |
合计 |
6,331,217.01 |
6,331,217.01 |
- |
- |
- |
2024年预算单位支出预算总表 |
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编制单位:上海市闵行区水务局执法支队 |
|
单位:元 |
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|
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
951,863.76 |
951,863.76 |
- |
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
951,863.76 |
951,863.76 |
- |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
144,000.00 |
144,000.00 |
- |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
538,575.84 |
538,575.84 |
- |
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
269,287.92 |
269,287.92 |
- |
210 |
|
|
卫生健康支出 |
488,084.36 |
488,084.36 |
- |
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
488,084.36 |
488,084.36 |
- |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
488,084.36 |
488,084.36 |
- |
213 |
|
|
农林水支出 |
4,655,641.96 |
4,032,241.96 |
623,400.00 |
213 |
03 |
|
水利 |
4,655,641.96 |
4,032,241.96 |
623,400.00 |
213 |
03 |
09 |
水利执法监督 |
4,655,641.96 |
4,032,241.96 |
623,400.00 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
235,626.93 |
235,626.93 |
- |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
235,626.93 |
235,626.93 |
- |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
235,626.93 |
235,626.93 |
- |
合计 |
|
|
|
6,331,217.01 |
5,707,817.01 |
623,400.00
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2024年预算单位财政拨款收支预算总表 |
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编制单位:上海市闵行区水务局执法支队 |
|
单位:元 |
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财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、一般公共预算资金 |
6,331,217.01 |
一、一般公共服务支出 |
- |
- |
- |
- |
二、政府性基金 |
- |
二、国防支出 |
- |
- |
- |
- |
三、国有资本经营预算 |
- |
三、公共安全支出 |
- |
- |
- |
- |
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|
四、教育支出 |
- |
- |
- |
- |
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|
五、科学技术支出 |
- |
- |
- |
- |
|
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
- |
- |
- |
- |
|
|
七、社会保障和就业支出 |
951,863.76 |
951,863.76 |
- |
- |
|
|
八、卫生健康支出 |
488,084.36 |
488,084.36 |
- |
- |
|
|
九、节能环保支出 |
- |
- |
- |
- |
|
|
十、城乡社区支出 |
- |
- |
- |
- |
|
|
十一、农林水支出 |
4,655,641.96 |
4,655,641.96 |
- |
- |
|
|
十二、交通运输支出 |
- |
- |
- |
- |
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|
十三、资源勘探信息等支出 |
- |
- |
- |
- |
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|
十四、商业服务业等支出 |
- |
- |
- |
- |
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|
十五、援助其他地区支出 |
- |
- |
- |
- |
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|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
- |
- |
- |
- |
|
|
十七、住房保障支出 |
235,626.93 |
235,626.93 |
- |
- |
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
- |
- |
- |
- |
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十九、国有资本经营预算支出 |
- |
- |
- |
- |
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|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
- |
- |
- |
- |
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二十一、其他支出 |
- |
- |
- |
- |
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|
二十二、债务付息支出 |
- |
- |
- |
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二十三、金融支出 |
- |
- |
- |
- |
收入总计 |
6,331,217.01 |
支出总计 |
6,331,217.01 |
6,331,217.01 |
- |
- |
2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
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编制单位:上海市闵行区水务局执法支队 |
|
单位:元 |
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|
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
951,863.76 |
951,863.76 |
- |
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
951,863.76 |
951,863.76 |
- |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
144,000.00 |
144,000.00 |
- |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
538,575.84 |
538,575.84 |
- |
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
269,287.92 |
269,287.92 |
- |
210 |
|
|
卫生健康支出 |
488,084.36 |
488,084.36 |
- |
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
488,084.36 |
488,084.36 |
- |
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
488,084.36 |
488,084.36 |
- |
213 |
|
|
农林水支出 |
4,655,641.96 |
4,032,241.96 |
623,400.00 |
213 |
03 |
|
水利 |
4,655,641.96 |
4,032,241.96 |
623,400.00 |
213 |
03 |
09 |
水利执法监督 |
4,655,641.96 |
4,032,241.96 |
623,400.00 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
235,626.93 |
235,626.93 |
- |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
235,626.93 |
235,626.93 |
- |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
235,626.93 |
235,626.93 |
- |
合计 |
|
|
|
6,331,217.01 |
5,707,817.01 |
623,400.00 |
2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
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|
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|
|
编制单位:上海市闵行区水务局执法支队 |
|
单位:元 |
|
|
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|
|
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|
项目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
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合计 |
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注:本单位2024年无政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 |
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编制单位:上海市闵行区水务局执法支队 |
|
单位:元 |
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|
项目 |
国有资本经营预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
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合计 |
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注:本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 |
2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
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编制单位:上海市闵行区水务局执法支队 |
单位:元 |
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项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
部门经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
|
工资福利支出 |
5,015,335.03 |
5,015,335.03 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
589,284.00 |
589,284.00 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
73,920.00 |
73,920.00 |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
2,469,925.00 |
2,469,925.00 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
538,575.84 |
538,575.84 |
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
269,287.92 |
269,287.92 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
488,084.36 |
488,084.36 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
33,660.98 |
33,660.98 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
235,626.93 |
235,626.93 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
316,970.00 |
316,970.00 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
528,481.98 |
|
528,481.98 |
302 |
01 |
办公费 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
302 |
04 |
手续费 |
500.00 |
|
500.00 |
302 |
05 |
水费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
302 |
06 |
电费 |
12,000.00 |
|
12,000.00 |
302 |
07 |
邮电费 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
302 |
09 |
物业管理费 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
302 |
11 |
差旅费 |
2,500.00 |
|
2,500.00 |
302 |
13 |
维修(护)费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
302 |
16 |
培训费 |
500.00 |
|
500.00 |
302 |
17 |
公务接待费 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
302 |
27 |
委托业务费 |
130,000.00 |
|
130,000.00 |
302 |
28 |
工会经费 |
67,321.98 |
|
67,321.98 |
302 |
29 |
福利费 |
99,360.00 |
|
99,360.00 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
64,000.00 |
|
64,000.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
18,300.00 |
|
18,300.00 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
144,000.00 |
144,000.00 |
|
303 |
02 |
退休费 |
144,000.00 |
144,000.00 |
|
310 |
|
资本性支出 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
310 |
02 |
办公设备购置 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
合计 |
|
|
5,707,817.01 |
5,159,335.03 |
548,481.98 |
2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
编制单位:上海市闵行区水务局执法支队 |
|
单位:万元 |
2024年“三公”经费预算数 |
2024年机关运行经费预算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
小计 |
购置费 |
运行费 |
6.6 |
0 |
0.2 |
6.4 |
0 |
6.4 |
0 |
其他相关情况说明 |
|
|
|
一、2024年“三公”经费预算情况说明 2024年“三公”经费预算数为6.6万元,与2023年预算持平。其中: (一)因公出国(境)费0万元,与2023年预算持平。 (二)公务用车购置及运行费6.4万元,与2023年预算持平。其中:公务用车购置费0万元,与2023年预算持平;公务用车运行费6.4万元,与2023年预算持平。 (三)公务接待费0.2万元,与2023年预算持平。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购预算情况 上海市闵行区水务局执法支队2024年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2024年度,本单位编报绩效目标的项目共3个,涉及项目预算资金62.34万元。 五、国有资产占用情况 截至2023年8月31日,上海市闵行区水务局执法支队共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。 2024年单位预算安排购置车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位预算安排购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
|
财政项目支出绩效目标表 |
( 2024 年度) |
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|
|
项目名称 |
残疾人就业保障金 |
项目类别 |
专项资金□ 经常性项目P 一次性项目□ |
|
|
主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局执法支队 |
计划开始日期 |
2024/1/1 |
计划完成日期 |
2024/12/31 |
项目资金 (万元) |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
4.5 |
其中:财政资金 |
|
其中:当年财政拨款 |
4.5 |
上年结转资金 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
项目 绩效 目标 |
项目总目标 (2024 年-2024 年) |
年度总体目标 |
|
按时缴纳残疾人就业保障金。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
产出指标 |
数量指标 |
残保金应缴尽缴 |
100% |
质量指标 |
残保金核算准确性 |
准确 |
时效指标 |
残保金缴纳及时性 |
及时 |
效益指标 |
社会效益指标 |
依法依规缴纳残保金 |
依法依规 |
保障残疾人保障金到位 |
有效保障 |
可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥90% |
财政项目支出绩效目标表 |
( 2024 年度) |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
执法服装 |
项目类别 |
专项资金□ 经常性项目□ 一次性项目P |
|
|
主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局执法支队 |
计划开始日期 |
2024/1/1 |
计划完成日期 |
2024/12/31 |
项目资金 (万元) |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
5.04 |
其中:财政资金 |
|
其中:当年财政拨款 |
5.04 |
上年结转资金 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
项目 绩效 目标 |
项目总目标 (2024 年-2024 年) |
年度总体目标 |
|
根据文件要求及时采购执法服装并发放到位,确保执法人员着装规范统一,进一步加强水务行政执法规范化建设,提高行政执法的严肃性、权威性、自律性,树立良好的执法队伍形象。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
产出指标 |
数量指标 |
执法服配发完成率 |
100% |
质量指标 |
执法服验收合格率 |
100% |
时效指标 |
执法服配发及时性 |
及时 |
效益指标 |
社会效益指标 |
服装制式统一性 |
制式统一 |
服装配发范围覆盖率 |
100% |
可持续影响指标 |
长效管理机制健全性 |
健全 |
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
主管单位满意度 |
≥90% |
财政项目支出绩效目标表 |
( 2024 年度) |
|
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项目名称 |
排水水质检测 |
项目类别 |
专项资金□ 经常性项目P 一次性项目□ |
|
|
主管部门 |
闵行区水务局(汇总) |
实施单位 |
上海市闵行区水务局执法支队 |
计划开始日期 |
2024-01-01 |
计划完成日期 |
2024-12-31 |
项目资金 (万元) |
项目资金总额 |
|
年度资金申请总额 |
52.8 |
其中:财政资金 |
|
其中:当年财政拨款 |
52.8 |
上年结转资金 |
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
项目 绩效 目标 |
项目总目标 (2024 年-2024 年) |
年度总体目标 |
|
通过支队对排水水质检测,及时掌握相关数据,对不符合规定的排水户及时处理和告知,确保了全区排水设施的正常运行,保障了污水达标排放。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本构成合理性 |
合理 |
产出指标 |
数量指标 |
排水检测企业数 |
440户 |
检测报告提交数 |
440份 |
宣传工作完成数 |
2项 |
质量指标 |
未达标企业处置率 |
100% |
执法过程合规率 |
100% |
第三方检测机构服务验收合格率 |
100% |
时效指标 |
检测任务响应及时率 |
≤1小时 |
水质检测工作完成及时性 |
及时 |
宣传活动完成及时性 |
及时 |
效益指标 |
社会效益指标 |
管道压力缓解情况 |
有效缓解 |
企业规范用水意识提升情况 |
提升 |
检测问题处置率 |
100% |
生态效益指标 |
促进水资源可持续利用 |
促进 |
可持续影响指标 |
水质检测长效管理制度健全 |
健全 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对第三方检测机构满意度 |
≥90% |
|